Постановление КТЦ Курской области от 29.05.2015 N 27 "Об утверждении производственной программы МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района в сфере горячего водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. № 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "РАЙОННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Районное коммунальное хозяйство" Железногорского района в сфере горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Заместитель председателя
Т.В.СТУПИШИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 мая 2015 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
РАЙОНА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Районное коммунальное хозяйство" 307148, Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 2 б
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
01.06.2015 - 30.06.2015
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
29,924246
4,719627
25,204619
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
29,924246
4,719627
25,204619
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
1,580590
0,251070
1,329520
3.1
- население
тыс. Гкал
1,494850
0,2363800
1,2584700
3.2
- бюджет
тыс. Гкал
0,085740
0,0146900
0,0710500
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
29,924246
4,719627
25,204619
5.1
Населению
тыс. куб. м
28,485488
4,467451
24,018037
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,438758
0,252176
1,186582

Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
01.06.2015 - 30.06.2015
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
8,972544
1,562173
7,410371
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
8,972544
1,562173
7,410371
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,550010
0,095760
0,454250
3.1
- население
тыс. Гкал
0,474240
0,084190
0,390050
3.2
- бюджет
тыс. Гкал
0,075770
0,011570
0,064200
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
8,972544
1,562173
7,410371
5.1
Населению
тыс. куб. м
7,736476
1,373427
6,363049
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,236068
0,188746
1,047322


Раздел 2.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
01.06.2015 - 30.06.2015
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
20,951703
3,157454
17,794249
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
20,951703
3,157454
17,794249
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
1,030580
0,155310
0,875270
3.1
- население
тыс. Гкал
1,020610
0,152190
0,868420
3.2
- бюджет
тыс. Гкал
0,009970
0,003120
0,006850
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
20,951703
3,157454
17,794249
5.1
Населению
тыс. куб. м
20,749012
3,094024
17,654988
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,202691
0,063430
0,139261

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО ПО МУП
"РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
3177,117128
492,874124
2684,243004
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
2828,627449
414,931625
2413,695824
холодная вода
тыс. руб.
706,016559
101,035209
604,981350
население
тыс. руб.
666,735352
94,921932
571,813420
бюджет
тыс. руб.
39,281207
6,113277
33,167930
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
2122,610890
313,896416
1808,714474
население
тыс. руб.
1988,789552
291,191526
1697,598026
бюджет
тыс. руб.
133,821338
22,704890
111,116448
Выпадающие доходы
тыс. руб.
348,489679
77,942499
270,547180

Раздел 5.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
П. ТЕПЛИЧНЫЙ РАЗВЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1111,174738
187,790457
923,384281
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
1102,177353
178,793072
923,384281
холодная вода
тыс. руб.
253,512443
40,538390
212,974053
население
тыс. руб.
218,514458
35,640425
182,874033
бюджет
тыс. руб.
34,997985
4,897965
30,100020
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
848,664910
138,254682
710,410228
население
тыс. руб.
730,469887
120,463262
610,006625
бюджет
тыс. руб.
118,195023
17,791420
100,403603
Выпадающие доходы
тыс. руб.
8,997385
8,997385
0,000000

Раздел 5.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ
Д. СТУДЕНОК СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2065,942390
305,083667
1760,858723
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
1726,450096
236,138553
1490,311543
холодная вода
тыс. руб.
452,504116
60,496819
392,007297
население
тыс. руб.
448,220894
59,281507
388,939387
бюджет
тыс. руб.
4,283222
1,215312
3,067910
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
1273,945980
175,641734
1098,304246
население
тыс. руб.
1258,319665
170,728264
1087,591401
бюджет
тыс. руб.
15,626315
4,913470
10,712845
Выпадающие доходы
тыс. руб.
339,492294
68,945114
270,547180

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. от сокращения потерь при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------