Постановление КТЦ Курской области от 07.10.2015 N 142 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на водоотведение и утверждении производственной программы индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2016 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. № 142

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В.,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА
ПРИСТЕНЬ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 142

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Нормативный уровень прибыли, %
Индивидуальный предприниматель Солгалов Ю.В.
2016
705,93
1,0
0,41
0
2017
-
1,0
0,41
0
2018
-
1,0
0,41
0





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2015 г. № 142

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Индивидуальный предприниматель Солгалов Юрий Васильевич,
306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Советская, д. 18
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,6
46,16
43,0
43,0
43,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
48,6
46,16
43,0
43,0
43,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,6
46,16
43,0
43,0
43,0
3.1
населению
тыс. куб. м
16,8
15,96
13,0
13,0
13,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
30,6
29,00
27,0
27,0
27,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,2
1,20
3,0
3,0
3,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных сетей в п. Пристень
2016 г.
102,30
Повышение пропускной способности
8,60
8,4

Итого

102,30

8,60
8,4

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп на КНС
2016 г.
1,00
Сокращение потребления электроэнергии
0,10
10,0

Итого

1,00

0,10
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.
876,45
917,50
959,96
1.1
операционные расходы, из них
тыс. руб.
705,93
734,93
764,39
1.1.1
ГСМ
тыс. руб.
18,50
-
-
1.1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
387,60
-
-
1.1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
92,25
-
-
1.1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
103,30
-
-
1.1.5
административные расходы
тыс. руб.
104,28
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
тыс. руб.
121,80
132,52
144,18
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс. руб.
48,72
50,05
51,39
1.3.1
аренда имущества
тыс. руб.
20,30
20,30
20,30
1.3.2
прочие налоги и сборы
тыс. руб.
28,42
29,75
31,09
2
Амортизация
тыс. руб.
-
-
-
3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
42,40
44,39
45,43
4
НВВ
тыс. руб.
918,85
961,89
1005,39

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,6
43,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
48,6
43,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,6
43,0
3.1
населению
тыс. куб. м
16,8
13,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
30,6
27,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,2
3,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт канализационных колодцев по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Парковая п. Пристень
2014 г.
18,6
Повышение доступности к канализационной сети
2,0
10,8
23,8
Повышение доступности к канализационной сети
3,0
10,8
2
Чистка полей фильтрации в п. Пристень
2014 г.
25,0
Повышение пропускной способности
3,0
12,0
45,0
Повышение пропускной способности
5,0
12,0
3
Ремонт и очистка канализационных колодцев (10 шт.) от мусора и промывка канализационных труб в п. Пристень
2014 г.
45,0
Повышение пропускной способности
5,0
11,1
25,0
Повышение пропускной способности
3,0
11,1
4
Ревизия насосов на КНС в п. Пристень
2014 г.
10,0
Повышение пропускной способности
1,0
10,0
21,0
Повышение пропускной способности
2,0
10,0

Итого

98,6

11,0
11,2
114,8


11,2

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2014 г.
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0

Итого

1,0

0,1
10,0
1,0

0,1
10,0

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
924,1
805,4
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
895,5
898,5
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
100,1
98,8
2.2
аренда
тыс. руб.
24,0
20,3
2.3
ремонт
тыс. руб.
98,6
114,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
314,6
348,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
97,2
83,5
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
188,0
160,0
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
73,0
73,0
3
Прибыль
тыс. руб.
28,6
-93,1

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели очистки сточных вод
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------