Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 N 284 "Об утверждении производственной программы ООО "Коммунальщик" Октябрьского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 284

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОММУНАЛЬЩИК"
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Коммунальщик" Октябрьского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 ноября 2015 г. № 284

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬЩИК" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Коммунальщик"
307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Юбилейная, д. 2
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 год по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды на 2016 год

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год - всего
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
3.1.
- население
тыс. Гкал
-
-
-
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
5.1
Населению
тыс. куб. м
-
-
-
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год - всего
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
3.1.
- население
тыс. Гкал
-
-
-
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
5.1
Населению
тыс. куб. м
-
-
-
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год - всего
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, всего
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
3.1.
- население
тыс. Гкал
-
-
-
3.2.
- бюджет
тыс. Гкал
0,04740000
0,02370000
0,02370000
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719
5.1
Населению
тыс. куб. м
-
-
-
5.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0,87687439
0,43843719
0,43843719

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
1-е полугодие 2016 года
2-е полугодие 2016 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
186,15194268
91,17267389
94,97926878
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
186,15194268
91,17267389
94,97926878
холодная вода
тыс. руб.
27,93721799
13,57839989
14,35881810
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
27,93721799
13,57839989
14,35881810
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
158,21472469
77,59427400
80,62045069
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
158,21472469
77,59427400
80,62045069

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
1-е полугодие 2017 года
2-е полугодие 2017 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
194,60817027
94,97926878
99,62890149
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
194,60817027
94,97926878
99,62890149
холодная вода
тыс. руб.
29,81811355
14,35881810
15,45929545
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
29,81811355
14,35881810
15,45929545
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
164,79005672
80,62045069
84,16960603
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
164,79005672
80,62045069
84,16960603

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
1-е полугодие 2018 года
2-е полугодие 2018 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
202,63418097
99,62890149
103,00527948
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
202,63418097
99,62890149
103,00527948
холодная вода
тыс. руб.
31,48855926
15,45929545
16,02926381
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
31,48855926
15,45929545
16,02926381
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
171,14562171
84,16960603
86,97601568
население
тыс. руб.
-
-
-
бюджет
тыс. руб.
171,14562171
84,16960603
86,97601568

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. от сокращения потерь при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактическая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
0,876
0,438
0,438
1,161
0,579
0,582
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,876
0,438
0,438
1,152
0,575
0,577
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды
тыс. Гкал
0,0474
0,0237
0,0237
0,0512
0,0255
0,0257
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
0,205
0,102
0,103
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям
тыс. куб. м
0,876
0,438
0,438
0,947
0,473
0,474

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Планиуемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы
тыс. руб.
168,4
82,5
85,9
187,89
91,68
96,21
Расходы
тыс. руб.
168,4
82,5
85,9
187,89
91,68
96,21
холодная вода
тыс. руб.
25,2
12,3
12,9
33,17
16,15
17,02
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
143,2
70,2
73,0
154,72
75,53
79,19

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование показателей
Значение целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
4
1.
Показатели качества горячей воды
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 г.
-


------------------------------------------------------------------